|
|
Objednávka |
2019014
|
Darčekové poukážky
|
270,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Panta Rhei s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019013
|
Obedy
|
18,32 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
ZŠ Kubranská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3400190032
|
Úhrada za nákup darčekových poukážok
|
270,00 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Panta Rhei, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
Stravné na súťaž
|
18,32 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Základná škola |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019015
|
Občerstvenie
|
15,00 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019016
|
Občerstvenie
|
47,40 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3600009254
|
Úhrada za mobilné telefóny za január 2019
|
73,25 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/20
|
Úhrada za služby
|
47,40 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/19
|
Úhrada za služby
|
15,00 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2197103239
|
Poplatok za doménu
|
14,28 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Webglobe- Yegob, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
Občerstvenie
|
19,80 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019005
|
Občerstvenie
|
54,10 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
Ľubica Šišovská |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019018
|
Kancelárske potreby
|
83,26 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Jozef Igaz - |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019019
|
Materiál na krúžok
|
65,68 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Martin Ščepko |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1929/19
|
Úhrada za nákup kancelárskych potrieb
|
83,26 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190518
|
Úhrada za nákup materiálu na krúžok letecký modelár
|
65,68 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
Martin Ščepko |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030556
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019020
|
Stravné lístky
|
372,32 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
Ticket Service s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
822815263
|
Úhrada za pevnú linku za február 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3600031174
|
Úhrada za mobilné telefóny za február 2019
|
73,30 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
08.03.2019 |