Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 11/2019 Príkazná zmluva 150,00 s DPH 18.12.2019 18122019 CVČTN 18.12.2019
Zmluva 1/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie 672,00 s DPH 10.05.2018 10.05.2018 OZ Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín Juríková Monika Mgr. štatutárny zástupca 21.05.2018
Zmluva 3/2022 ZML Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23.ročníka turnaja McDonalds Cup 2021/2022 150,00 s DPH 22.03.2022 08.04.2022 Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.04.2022
Faktúra 2019/19 Úhrada za služby 15,00 s DPH 13.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 22006139 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 0,01 s DPH 08.11.2019 Nomiland s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 190518 Úhrada za nákup materiálu na krúžok letecký modelár 65,68 s DPH 25.02.2019 Martin Ščepko CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.02.2019 25.02.2019
Faktúra 201901 Úhrada za workshop 40,00 s DPH 04.02.2019 OZ Missy Fellaz CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 1929/19 Úhrada za nákup kancelárskych potrieb 83,26 s DPH 20.02.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 20.02.2019 20.02.2019
Faktúra 1019090580 Výkon zodpovednej osoby 11/2019 32,40 s DPH 08.11.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 2019/20 Úhrada za služby 47,40 s DPH 13.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 3600009254 Úhrada za mobilné telefóny za január 2019 73,25 s DPH 13.02.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 200626 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 137,70 s DPH 15.11.2019 Educaplay s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 3400190032 Úhrada za nákup darčekových poukážok 270,00 s DPH 08.02.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 08.02.2019
Faktúra 179 Stravné na súťaž 18,32 s DPH 08.02.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 08.02.2019
Faktúra 8245176642 Úhrada za pevnú linku za október 2019 19,99 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 8226109001 Úhrada za pevnú linku za január 2019 19,99 s DPH 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.02.2019 05.02.2019
Faktúra 0011001179 Nákup víťazných pohárov na súťaže 33,60 s DPH 04.02.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 2019/13 Úhrada za služby 14,40 s DPH 04.02.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.02.2019 04.02.2019
Faktúra 1002043164 Predplatné direktor .sk 132,00 s DPH 08.11.2019 Wolter Kluwer s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 201901305 Vyhotovenie kópii podľa zmluvy 101,80 s DPH 30.10.2019 C-Service s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 31.10.2019 30.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/454