|
Faktúra |
21801130
|
Úhrada za nákup tonera
|
399,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
05648-0174
|
Úhrada za stravné lístky
|
811,01 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
2180414378
|
Úhrada za nákup potrieb do ateliéru
|
300,00 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
My Home s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
Faktúra |
200041
|
Úhrada za nákup športových potrieb
|
185,63 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Sportissimo SKs.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
3090109594
|
Úhrada za predplatné direktor.sk
|
149,00 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
12004/18
|
Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb
|
134,95 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
12.12.2018 |
|
Faktúra |
12011/18
|
Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb
|
275,26 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
12.12.2018 |
|
Faktúra |
21801125
|
Úhrada za nákup tonera
|
549,00 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
12.12.2018 |
|
Faktúra |
8222033686
|
Úhrada za pevnú linku za november 2018
|
19,99 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
10.12.2018 |
|
Faktúra |
3500426431
|
Úhrada za mobilné telefóny za november 2018
|
73,20 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
10.12.2018 |
|
Faktúra |
020970173
|
Úhrada za stravné lístky
|
442,37 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
2018/100
|
demontáž starého nábytku, odvoz
|
177,00 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Rastislav Ježík - Autodoprava |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
06.12.2018 |
|
Faktúra |
252018
|
Úhrada za nájom podľa Zmluvy o výpožičke za 4Q.
|
1 300.00 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
Základná škola |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
05.12.2018 |
|
Faktúra |
1018120557
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2012
|
32,40 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
04.12.2018 |
|
Faktúra |
2018/117
|
Úhrada za služby
|
24,70 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
04.12.2018 |
|
Faktúra |
2018/117
|
Úhrada za služby
|
16,20 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
02/2018
|
Precvičovanie na Okresnom kole aerobiku
|
40,00 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
Ing. Petra Mucsková |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.11.2018 |
21.11.2018 |
|
Faktúra |
01/2018
|
Precvičovanie na Krajskom kole aerobiku
|
40,00 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
Ing. Petra Mucsková |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.11.2018 |
21.11.2018 |
|
Faktúra |
4181565
|
Vzdelávacie služby
|
158,00 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
EDOS-PEM s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
15.11.2018 |
21.11.2018 |
|
Faktúra |
1018110557
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2018
|
32,40 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
Osobnyudaj.sk |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.11.2018 |
21.11.2018 |