Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1829000129 Úhrada za pompony pre roztlieskavačky 29,59 s DPH 984401 04.05.2018 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. Kravaře CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.05.2018 04.05.2018
Faktúra 0011000588 Nákup víťazných pohárov na súťaže 135,76 s DPH 26.01.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
Objednávka 2019044 Stravné lístky 491,52 s DPH 02.05.2019 Ticket Service s.r.o Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.05.2019
Faktúra 1019060584 Výkon zodpovednej osoby 05/2019 32,40 s DPH 03.06.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 03.06.2019
Faktúra 20190008 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 230,00 s DPH 04.06.2019 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 04.06.2019 04.06.2019
Faktúra 20190469 Úhrada za reklamný plagát CVČ 25,20 s DPH 23.05.2019 reklama BARTOŠ s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 23.05.2019
Faktúra 2019-217 Úhrada za vypracovanie kategorizácie prác 50,40 s DPH 23.05.2019 FM Colsulting s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 23.05.2019
Zmluva 4/2019 Zmluva o vyplatení príspevku na realiz. OK 21. ročníka turnaja McDonaldś Cup 2017/2018 150,00 s DPH 30.04.2019 13.05.2019 Centrum voľného času Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 17.05.2018
Faktúra 2019/62 Úhrada za služby 8,40 s DPH 17.05.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 2019/57 Úhrada za služby 160,00 s DPH 17.05.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 17.05.2019
Objednávka 2019046 Občerstvenie 8,40 s DPH 02.05.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.05.2019
Objednávka 2019045 Občerstvenie 160,00 s DPH 02.05.2019 Ľubica Šišovská Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.05.2019
Faktúra 8232293640 Úhrada za pevnú linku za apríl 2019 19,99 s DPH 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
Objednávka 2019043 Hlina 14,00 s DPH 26.04.2019 Sving Sk Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 26.04.2019
Objednávka 2019042 Inštalácia a konfigurácia siete 119,77 s DPH 26.04.2019 Yhman s.r.o. Centrum voľného času Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 26.04.2019
Faktúra 10190606 Služby v oblasti BOZP, PZS EVC 25,00 s DPH 03.06.2019 Fibez s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 03.06.2019
Faktúra 03735-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 13.05.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
Faktúra 5190235 Úhrada za nákup hliny do ateliéru na krúžky 14,00 s DPH 13.05.2019 SVING SK, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
Faktúra 3600067549 Úhrada za pevnú linku za apríl 2019 86,40 s DPH 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
Faktúra 1019040139 Montáž, inštalácia IT 119,77 s DPH 13.05.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 17.05.2019 13.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/454