|
Faktúra |
3500448626
|
Úhrada za mobilné telefóny za december 2018
|
73,20 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
15.01.2019 |
|
Faktúra |
10181116
|
Služby v oblasti BOZP, PZS EVC
|
109,68 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Fibez s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
14.01.2019 |
|
Faktúra |
97180809
|
Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac septemer
|
22,80 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.10.2018 |
03.10.2018 |
|
Faktúra |
2019/6
|
Úhrada za služby
|
9,30 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.01.2019 |
23.01.2019 |
|
Faktúra |
21801130
|
Úhrada za nákup tonera
|
399,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
05648-0174
|
Úhrada za stravné lístky
|
811,01 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
2180414378
|
Úhrada za nákup potrieb do ateliéru
|
300,00 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
My Home s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
Faktúra |
3090109594
|
Úhrada za predplatné direktor.sk
|
149,00 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
200041
|
Úhrada za nákup športových potrieb
|
185,63 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Sportissimo SKs.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
12004/18
|
Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb
|
134,95 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
12.12.2018 |
|
Faktúra |
12011/18
|
Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb
|
275,26 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Jozef Igaz - Tlačivá a Papier |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
12.12.2018 |
|
Faktúra |
03/01/19
|
Archivačné krabice
|
176,18 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
Pavol Kapralčík |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.01.2019 |
21.01.2019 |
|
Faktúra |
2019/9
|
Úhrada za služby
|
19,80 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.01.2019 |
23.01.2019 |
|
Faktúra |
3500426431
|
Úhrada za mobilné telefóny za november 2018
|
73,20 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
10.12.2018 |
|
Faktúra |
8226109001
|
Úhrada za pevnú linku za január 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
05.02.2019 |
|
Faktúra |
2019/20
|
Úhrada za služby
|
47,40 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
2019/19
|
Úhrada za služby
|
15,00 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
2197103239
|
Poplatok za doménu
|
14,28 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Webglobe- Yegob, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr.Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
3600009254
|
Úhrada za mobilné telefóny za január 2019
|
73,25 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
3400190032
|
Úhrada za nákup darčekových poukážok
|
270,00 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Panta Rhei, s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
08.02.2019 |