• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0011000588 Nákup víťazných pohárov na súťaže 135,76 s DPH 26.01.2018 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
    Faktúra 05848-0173 Stravné lístky 491,52 s DPH 03.12.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
    Faktúra 770264144 Stravné lístky 372,32 s DPH 13.03.2019 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.03.2019 13.03.2019
    Faktúra 062019 Nájom- vyúčtovanie prev. nákladov za rok 2018 1 328.01 s DPH 12.03.2019 Základná škola CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.03.2024 12.03.2019
    Faktúra 3600031174 Úhrada za mobilné telefóny za február 2019 73,30 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.03.2019 08.03.2019
    Faktúra 822815263 Úhrada za pevnú linku za február 2019 19,99 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.03.2019 08.03.2019
    Faktúra 1019030556 Výkon zodpovednej osoby 03/2019 32,40 s DPH 01.03.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.03.2019 01.03.2019
    Faktúra 10191230583 Výkon zodpovednej osoby 12/2019 32,40 s DPH 02.12.2019 Osobnyudaj.sk CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 02.12.2019 02.12.2019
    Faktúra 191619 Nákup lôpt na súťaže 90,00 s DPH 03.12.2019 SINTRA CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 03.12.2019
    Faktúra 8242951818 Úhrada za pevnú linku za november 2019 19,99 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 0011002969 Nákup víťazných pohárov na súťaže 220,75 s DPH 15.03.2019 Victory sport, spol. s r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 8247340219 Úhrada za mobilné telefóny za november 2019 86,40 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 19425919 Nákup nábytku 3 961.86 s DPH 17.12.2019 B2B Partner CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 97171096 Úhrada za nájom automatu na pitnú vodu za mesiac december 2017 22,80 s DPH 26.01.2018 Soňa Korčeková - ASO VENDING CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Viera Žilková riaditeľka 26.01.2018 26.01.2018
    Faktúra 2019030747 Nákup kancelárskych potrieb 35,76 s DPH 17.12.2019 Papera s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 2019/117 Dopravné služby 512,40 s DPH 18.12.2019 Rastislav Ježík - Autodoprava CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.12.2019 18.12.2019
    Faktúra 1019120479 Udržba výpočt. techniky 2 468.70 s DPH 18.12.2019 Yhman s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 19.12.2019 18.12.2019
    Faktúra 1190007077 Úhrada za nákup kancelárskych a hyg. potrieb 664,31 s DPH 20.12.2019 Jozef Igaz - Tlačivá a Papier CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.12.2019 20.12.2019
    Faktúra 19426834 Nákup nábytku 776,40 s DPH 23.12.2019 B2B Partner CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 23.12.2019 23.12.2019
    Faktúra 3400190070 Úhrada za nákup kníh 58,40 s DPH 14.03.2019 Panta Rhei, s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.03.2019 14.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/454