Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019/134 Úhrada za služby 32,80 s DPH 29.11.2019 Ľubica Šišovská CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 29.11.2019
    Faktúra 20190004 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 200,00 s DPH 29.04.2019 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 17.05.2019 29.04.2019
    Faktúra 20190005 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 200,00 s DPH 02.05.2019 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová zastupujúca riaditeľka CVČ 17.05.2019 02.05.2019
    Faktúra 20190008 Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž 230,00 s DPH 04.06.2019 TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka CVČ 04.06.2019 04.06.2019
    Faktúra 20190107 Úhrada za reklamu 40,00 s DPH 21.03.2019 Gonna s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 21.03.2019 21.03.2019
    Faktúra 20190469 Úhrada za reklamný plagát CVČ 25,20 s DPH 23.05.2019 reklama BARTOŠ s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 04.06.2019 23.05.2019
    Faktúra 20190708 čiapky pre deti s logom 257,28 s DPH 12.07.2019 reklama Bartoš s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 22.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 20195017 Úhrada za prenájom športovíska 135,00 s DPH 24.01.2019 Matejka Inštalácie s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 25.01.2019 24.01.2019
    Faktúra 020970173 Úhrada za stravné lístky 442,37 s DPH 07.12.2018 Edenred Slovakia s.r.o CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 07.12.2018 07.12.2018
    Faktúra 21801040 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CE742A 268,00 s DPH 23.04.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.05.2018 23.04.2018
    Faktúra 21801043 Úhrada za nákup tonera do HP Officejet Pro 8620 58,20 s DPH 10.05.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.05.2018 11.05.2018
    Faktúra 21801087 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CE741A 269,90 s DPH 11.09.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 14.09.2018 11.09.2018
    Faktúra 21801097 Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CP5225/CF740A 164,00 s DPH 05.10.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 12.10.2018 05.10.2018
    Faktúra 21801125 Úhrada za nákup tonera 549,00 s DPH 12.12.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.12.2018 12.12.2018
    Faktúra 21801130 Úhrada za nákup tonera 399,00 s DPH 28.12.2018 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 28.12.2018 28.12.2018
    Faktúra 21901039 Úhrada za nákup tonera 279,90 s DPH 05.04.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 21901085 Úhrada za pečiatky 57,50 s DPH 09.09.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 18.09.2019 09.09.2019
    Faktúra 21901111 Úhrada za toner 42,00 s DPH 25.11.2019 Karol Podmanický - KP.System Service CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 03.12.2019 25.11.2019
    Faktúra 22005016 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 52,80 s DPH 10.10.2019 Nomiland s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 22006139 Úhrada za nákup hračiek a dekorácií 0,01 s DPH 08.11.2019 Nomiland s.r.o. CVČ , Východná 9 Trenčín Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová riaditeľka 08.11.2019 08.11.2019
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/454