|
Faktúra |
2019/134
|
Úhrada za služby
|
32,80 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
Ľubica Šišovská |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
20190004
|
Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž
|
200,00 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
zastupujúca riaditeľka CVČ |
17.05.2019 |
29.04.2019 |
|
Faktúra |
20190005
|
Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž
|
200,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
zastupujúca riaditeľka CVČ |
17.05.2019 |
02.05.2019 |
|
Faktúra |
20190008
|
Tech. zabezpečenie ihriska na súťaž
|
230,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka CVČ |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
Faktúra |
20190107
|
Úhrada za reklamu
|
40,00 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
Gonna s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
Faktúra |
20190469
|
Úhrada za reklamný plagát CVČ
|
25,20 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
reklama BARTOŠ s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
04.06.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
20190708
|
čiapky pre deti s logom
|
257,28 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
reklama Bartoš s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
22.07.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
20195017
|
Úhrada za prenájom športovíska
|
135,00 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
Matejka Inštalácie s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
25.01.2019 |
24.01.2019 |
|
Faktúra |
020970173
|
Úhrada za stravné lístky
|
442,37 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
21801040
|
Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CE742A
|
268,00 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
23.04.2018 |
|
Faktúra |
21801043
|
Úhrada za nákup tonera do HP Officejet Pro 8620
|
58,20 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
11.05.2018 |
|
Faktúra |
21801087
|
Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CE741A
|
269,90 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
14.09.2018 |
11.09.2018 |
|
Faktúra |
21801097
|
Úhrada za nákup tonera do HP Color Jet CP5225/CF740A
|
164,00 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
12.10.2018 |
05.10.2018 |
|
Faktúra |
21801125
|
Úhrada za nákup tonera
|
549,00 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
12.12.2018 |
|
Faktúra |
21801130
|
Úhrada za nákup tonera
|
399,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
21901039
|
Úhrada za nákup tonera
|
279,90 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
21901085
|
Úhrada za pečiatky
|
57,50 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
18.09.2019 |
09.09.2019 |
|
Faktúra |
21901111
|
Úhrada za toner
|
42,00 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Karol Podmanický - KP.System Service |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
25.11.2019 |
|
Faktúra |
22005016
|
Úhrada za nákup hračiek a dekorácií
|
52,80 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Nomiland s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
Faktúra |
22006139
|
Úhrada za nákup hračiek a dekorácií
|
0,01 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Nomiland s.r.o. |
CVČ , Východná 9 Trenčín |
Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová |
riaditeľka |
08.11.2019 |
08.11.2019 |